2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 20.11 万元,比上年 减少1.06 万元, 下降5 %,主要原因是 本单位按照市直党政机关和事业单位有关规定,防止超标准、超范围安排支出预算。坚持厉行节约,开源节流,严格控制一般性支出 。其中:因公出国(境)费 0 万元,比上年 增加0 万元, 增长0 %,主要原因是 上年持平,无增减变化 ;公务用车购置及运行费 14.29 万元(公务用车购置费 0 万元,公务用车运行维护费 14.29 万元),比上年 减少0.75 万元, 下降5 %,主要原因是 本单位严格执行车辆使用要求,加强公务用车使用管理,缩减公务用车运行维护费支出 ;公务接待费 5.82 万元,比上年 减少0.31 万元, 下降5.1 %,主要原因是 本单位认真贯彻执行中央八项规定,做好厉行节约、开源节流,减少公务接待费支出 。